和原来的正数销售额一样申报。原来的销售额是正数,就在申报表附表一的销售里填写正数。现在由于开红字发票,当月又没有其他销售,导致本月累计销售额是负值,那就填写负数。
开具红字发票后实际销售金额是负数怎么申报增值税
在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数
然后做零申报
到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数
冲减掉这个月虚增的销售额
开具红字发票后实际销售金额是负数怎么申报增值税
您好,会计学堂李老师为您解答
正数减去负数的差额报。。。。。。
欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
文章说明:本文收集于网络,仅作参考,若有侵权,请联系本站删除!