1、按收到管理费用做营业收入。
2、按工程来做收入,成本由挂靠方提供发 票。
一公司挂靠我公司,收入不走我公司银行帐,结算时我公司怎么做账?以什么作为原始凭?
假设两个公司分别为a、b
你拿a公司的现金日记帐和银行存款日记账,按账上的发生额逐笔勾对,先勾对出a公司的原始凭证,剩余的就是b公司的。你试一试了
您好!我公司是被挂靠方,并收取管理费用.我们账务上怎么处理?是按自已的工程来做还是按收到的管理费用做收
你们总包的工程款,甲方转给你们的是你们的收入。
你们支付给你们的分包方的款项是你们的成本。
差额就是你们应该收取的管理费用。
对方挂靠我公司,情况一:我方开具发票,账务及税务怎么处理?情况二:只收取管理费,又怎样入账及税务?
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您好,会计学堂邹老师为您解答
情况一,按自己企业自身业务开具发票账务处理是一样的
情况二,按收取的管理费申报收入,缴纳相应的税收
借;银行存款 贷;其他业务收入
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您好!我公司是被挂靠方,并收取管理费用.我们账务上怎么处理?是按自已的工程来做还是按收到的管理费用做收
看你挂靠是什么性质
如果是工程资质原因挂靠,也即对方是独立核算主体,,那么应该按收到的管理费用来做
如果是因为税务原因挂靠,也即对方不是独立的核算主体,不能开出发票,其挂靠到你单位是借助你公司统一办理税务,那么应该按自己的工程来做。
对方挂靠我公司,情况一:我方开具发票,账务及税务怎么处理?情况二:只收取管理费,又怎样入账及税务?
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第二种情况也需以你们名头开票
否则就不是挂靠了
具体操作不是一两句能说清楚的
涉及对方工资表 进项发票等等问题
去问咖你问问吧
别人(个人)在我单位挂靠交养老保险费用全部自付,我怎么做账
人家交钱给你包括单位部分:借:现金\/银行存款;贷:营业外收入---某人缴纳的社会保险单位部分,个人部分。付款的时候:借:社会保险费—缴某人社保费;贷:营业外收入—某人缴纳的社会保险单位部分,个人部分。我是这样认为的,你试试看平不。
我公司的资质挂靠给别的公司了,我公司基本账户的账该怎么做
借:银行存款-税款户 贷;其他应付款-xx公司
我公司的资质挂靠给别的公司了,我公司基本账户的账该怎么做
分别作帐,然后分公司的帐可以报给总公司,或总公司可以查分公司的帐,也可以不查。
挂靠者相当于一个独立核算的分公司。
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