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怎样冲销年初应交税费,年初数有一笔“应交税金”是负数,应该这么冲掉

不能随意冲销,要查明原因予以更正或者补充计提。

上年结转的应交税金贷方有余额,这笔金额不需要交纳的是上年多计提的在本年度应该怎么冲销呀?

1、正常情况下应交税费科目贷方期初余额为年末应交未交的各项税费金额
2、不知你公司的增值税纳税申报表的计算的应纳税额与账务相关的税金科目金额是否一致?如果只是账务系统凭证编制出现错误而增值税纳税申报系统数据正确的话,那么在今年调整即首先编制一张去年错误的凭证的红字凭证冲回然后再按照编制一张正确的凭证即可。

去年的应交税金多提了一些,我想冲掉它应该怎么做?

最好先不要处理。
没有一个企业可以保证自己没有少交一分钱的税,因为中国的税法太繁杂。
既然多交了,先放在那儿。一旦以后税务检查发现漏税,这笔多交的税款的作用就大了。没了滞纳金、又不用补缴、还不被加罚。所以在决算时因进度无法计算准确时,多交点,以后少很多麻烦。年底再冲回。

去年的应交税金多提了一些,我想冲掉它应该怎么做?

在今年少提一部分,但是按照实际应交的数额交

上年结转的应交税金贷方有余额,这笔金额不需要交纳的是上年多计提的在本年度应该怎么冲销呀?

既然是计提出现错误 直接红字冲
再看看别人怎么说的。

年初数有一笔“应交税金”是负数,应该这么冲掉

按你总帐上的应交税金余额填列,如果是贷方余额直接填写,是借方余额用负数列示。

去年的应交税金多提了一些,我想冲掉它应该怎么做?

楼主说的是 多提了,不是多交了,楼上的没看清楚

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