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发放工资怎样做分录,请问工资的提取、发放和结转的分录是怎么做的?顺序是什么?

1.工资的计提
借:管理费用
贷:应付工资
2.工资的发放
1)取款
借:现金
贷:银行存款
2)发放
借:应付工资
贷:现金/银行存款
3.工资的结转
借:管理费用
贷:应付工资

发放工资的会计分录怎么做?

借:应付工资-工资
贷:现金或银行存款 

请问工资的提取、发放和结转的分录是怎么做的?顺序是什么?

1.计提
借:营业费用
贷:应付职工薪酬
2.发放
借:应付职工薪酬
贷:现金、银存

请问工资的提取、发放和结转的分录是怎么做的?顺序是什么?

实行预提并有工资储备的企业顺序是:预提-发放-结转
1、借:成本费用-工资
贷:应付工作-储备
2、借:应付工资-使用
贷:货币资金
3、借:应付工资--储备
贷:应付工资--使用
不预提且不储备的企业顺序是:发放-分配-结转
1、借:应付工资
贷:货币资金
2、月末根据实际发放的工资计算应分配到个部门或产品的表
3、根据分配表做分录
借:成本费用
贷:应付工资

发放工资的会计分录怎么做?

你做的分录有些偏差。应该这做:1、计提工资:借:管理费用-工资nbsp;1000贷:应付职工薪酬-工资nbsp;10002、发放工资并扣公积金:借:应付职工薪酬-工资nbsp;1000贷:银行存款nbsp;920其他应付款-住房公积金nbsp;803、企业承担的公积金:借:管理费用-住房公积金nbsp;80贷:应付职工薪酬-住房公积金nbsp;804、交纳时:借:其他应付款-住房公积金nbsp;80应付职工薪酬-住房公积金nbsp;80贷:银行存款nbsp;160就是说,管理费用总额应该是1080(工资1000+公积金80)。而你那样做,管理费用总额只有1000.

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