金蝶反结账操作指南
想要在金蝶系统中进行反结账,无需困惑,只需简单几步就能轻松搞定。首先,打开您的账务处理界面,这里就是反结账操作的起点(CTRL+F11),轻轻按下这个快捷键,系统会进入反结账模式。如果需要进一步的确认,可以尝试使用CTRL+F12,这将引导您完成反结账的确认操作。
对于出纳人员,出纳系统同样提供了便捷的反结账功能。在出纳模块中,找到“反扎帐”选项(出纳系统中的对应功能键),点击进入,按照提示进行操作,系统会帮助您撤销结账状态,恢复之前的财务数据。
希望以上步骤清晰易懂,能帮助您在金蝶的财务管理中游刃有余。无论你是新手还是经验丰富的用户,这些简单快捷的技巧都将大大提高您的工作效率。记住,每个操作都有其顺序和注意事项,确保在操作前理解并遵循系统指导,以免造成不必要的数据混乱。
金蝶怎样反结账
在财务会计模块,结账,期末结账,反结账
金蝶KIS怎样当期反结账反过账
反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
金蝶反结账怎么反?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶反结账怎么反?
金蝶反结账的操作步骤具体如下:
1、有反结账权限的用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。
3、弹出反结账操作界面,点击下一步。
4、点击确定,系统开始反结账。
5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统。
6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择存货核算,选择期末处理,双击20058期末结账,完成期末结账处理。
注意,金蝶KIS迷你版反结账成功后是没有任何提示信息的。
金蝶怎样反结账
在财务处理模块按Ctrl+F12 反结账。 再按Ctrl+F11反过账。然后在修改帐套数据信息。希望帮的上你。
金蝶怎样反结账
您提供的产品信息不全面,需提供产品、版本、需反结账的模块。参考K/3总账反结账路径为:财务会计-总账-期末结账-结账,打开进行反结账即可。建议可以登陆金蝶桌面系统获得更多帮助。下载路劲为:www.4008836836.com
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